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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-02-16</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-16</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 4/PA del 25.01.2016 -Ordine prot. n. 351 del 16.01.2016 -Noleggio pullman viaggio a Rizziconi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 16_16 del 04.07.2016 -Ordine prot. n.5279 del 15.06.2016 -Fornitura toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. 7 del 28.06.2016 -Ordine prot. n.5349 del 17.06.2016 (Fornitura carta "uso mano")</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Integrazione pagamento fatt. n. 8u00030857 del 05/02/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3/26 del 19.04.2016 -Ordine prot. n. 3269 del 18.4.2016 -Fornitura materiale elettrico</oggetto>
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          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>451.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 22/2016/E del 01.02.2016 - Ordine prot. n. 80229.01.2016 -Fornitura materiale per orientamento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTSCML84M60I725I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2016/031/PA del 5.5.2016 - Ordine prot. n. 3314 del 19.04.2016 -Noleggio n. 2 pullmans viaggio a Zagarise del 5.5.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1125.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1125.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prog. Altern. Scuola-Lav. Pagam. fattura n. 3E del 14.06.2016 - Ordine n. 4672 del 27.05.2016 -Servio ristorazione per stage a Catania del 30.05.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01490430806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1_16 del9.4.2016 - Ordine prot. n. 2667 del 30.03.2016 -Prenotazione camere pre campionati studenteschi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE.S.TUR.SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272840800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.S.TUR.SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>859.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>859.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonameto "Dirigere la Scuola" + "Amministrare la Scuola" - a.s. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 20 del 13/10/2016. Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>837.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>837.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt. n. 114 del 07/09/2016 - Convenzione n. prot. 9576 del 17/11/2009.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1206.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1206.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1/PA del 15/10/2016. Esecuzione lavori ripristino quadro elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE prot.n. 8950/c14 del 21/11/2016. Acquisto lavagne.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>865.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE prot.n. 8966/c14 del 21/11/2016. Cablaggio labroratorio sistemi.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LRSVCN56S10G791H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAROSA VINCENZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSVCN56S10G791H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAROSA VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. PA/195 del 20/10/2016. Acquisto sedie.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z171BAAFCC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 166 del 25/10/2016. Acquisto guaina liquida</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>221.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt. n. 32 del 25/10/2016. Acquisto materiale idraulico.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTO PER L'IDRAULICA di Angelo e Ivan IANNIZZI snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02794050803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO PER L'IDRAULICA di Angelo e Ivan IANNIZZI snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>188.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1819C1C01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. V2/536086 del 16.05.2016 -Ordine prot. n. 3956 del 6.5.2016 -Fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>519.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z19182B5CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3/10 del 28.01.2016 Ordine prot. n. 598 del 23.1.2016- Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>541.35</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1A18BE733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n..8716044121 del 24.2.2016 -Spese postali mese di Dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A18E89C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 03/PA del 14.03.2016 -Ordine prot. n. 2091 del 09.03.2016 Fornitura Skills Card Nuova ECDEL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C1A3D9A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 8716152893 del 09.06.2016 - Spese postali mese di Aprile 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1 E del 3.3.2016 -Ordine prot. n. 1562 del 22.2.2016 -Fornitura libri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511230805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBESI GROUP SAS (Libreria Mondadori)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511230805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBESI GROUP SAS (Libreria Mondadori)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z241A5AA91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 0065000254 del 26.05.2016 - Compenso per servizio di Tesoreria Anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13336590156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIME</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13336590156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2518F937E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 12_16 dell' 1.4.2016 -Ordine prot. n. 2244 del 14.03.2016 - Fornituras materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z251A76020</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. PA032 del 08-08-2016 Ordine prot. n. 5552 del 29.06.206 (Fondi Prov.-nota 0114308/2016-Determina n.40/14.04.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>582.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z251B7F97A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 34_16 del 14/11/2016. Acquisto monitor</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261BC16C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"NDP" - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA - 27 NOVEMBRE 2016 ORE 17:00.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02631370794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW NET srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02631370794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW NET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>996.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>996.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271C3842B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 8716324488 del 21/11/2016. Spese Postali.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z291B9D41F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 08/PA del 21/10/2016. Ordine prot.n. 7986/C14 del 17/10/2016. Prova di Esame NUOVA ECDL.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A19EC07A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3 EP del 24.05.2016 - Ordine prot. n. 4245 del 16.5.2016 - Noleggio pullman per uscita didattica a Zagarise del 19.05.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01490430806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01490430806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B18F206F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 18AB del 16.03.2016 - Ordine prot. n,. 2166 del 11.03.2016 -Fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>758.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>758.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C1A4E6AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 18_16 del 04.07.2016 . Ordine prot. n.5280 del 15.06.2016 -Licenza antivirus</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C1B4B124</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 20160153203 del 20/09/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 8716012388 del 28.1.2016 Spese postali mese di Novembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 17 del 04.07.2016 - Ordine prot. n.5444 del 23.06.2016 -Fornitura Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>833.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>833.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 8716255365 del 13/09/2016 - Spese postali mese di Luglio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE prot.n. 9335 C/14 del 29/11/2016. Fornitura sacchetti N.U.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNSFN76C53D545M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP di Stefania Trungadi &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNSFN76C53D545M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP di Stefania Trungadi &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
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      <cig>Z3419BBD95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.14_16 del 7.5.2016 - Ordine prot. n. 3877 del 5.5.2016 - Fornitura mouse, tastiera, ecc</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>895.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>895.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z351BF000C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n. 8747/c14 del 11/11/2016. Acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>448.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371AA8DDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 23_16 del 25.07.2016 -Ordine prot. n.5883 del 15.07.2016 -Fornitura hard disk, scheda ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z381C5D8F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON - CL-2015-115 . ORDINE PROT.N.9597 DEL 05.12.2016. Addestramento personale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D182BD8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 15E del 17.02.2016 - Ordine prot. n. 604 del 23.1.2016 Viaggio a Cinquefrondi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E17A2896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 777 del 05.01.2016 -Ordine .9438 del 16.12.2016 Rinnovo contratto programmi ARGO  anno  2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F1A846AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 15 del 05.07.2016 -Ordine prot. n. 5678 del 05.07.2016 -Fornitura toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>651.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4518961E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.7_16 del 26.2.2016 -Ordine prot. n. 1440 del 18.2.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 8716102802 del 19.04.2016 - Spese postali mese di febbraio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2E del 04.02.2016 -Ordine prot.n.526 del 20.1.2016 -fornitura lavagne e sedute in faggio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA GIORGIO CASTELLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIORGIO CASTELLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>804.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>804.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1/PA  del 28.04.2016 - Ordine prot. n. 606 del 29.01.2016 - Consulenza sulla comunicazione 3D</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M TECHNOLOGY 3D SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02831830803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M TECHNOLOGY 3D SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt. n.       del       . Noleggio pullman per partecipazione allo spettacolo "Notre Dame de Paris" a Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 30_16 del 14/11/2016. Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3 del 22/10/2016. Acquisto barre in alluminio e ottone.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VISCO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSCGNN73P09F158P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2/PA del 21.03.2016 - Ordine prot. n. 2457 del 19.03.2016 - Prenotazione camere Convegno internazionale olio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALACE MASOANRI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00114310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALACE MASOANRI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z521BBE9C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3/51 del 25/10/2016. Acquisto materiale elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z551981D26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamneto fattura n.2016/033/PA del 05.05.2016 -Ordine prot. n.3937 del 6.5.2016 - Noleggio pullman viaggio a San Floro del 7.6.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>608.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z571C5D395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 123/2016/A. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON_CL_2015-68 Ordine prot. n.9593 del  05.12.2016 -Fornitura attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC79E27L063I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.C. di Longo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC79E27L063I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.C. di Longo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11658.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11658.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z581B3B250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. PA/194  del 20/10/2016 . Ordine prot.n. 7015 c/14 del 19/09/2016. Acquisto sedie.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.936 del 6.6.2016 -Ordine prot. n.3727 del 30.04.2016 -Fornitura carta</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura telefonica n. 6820160214001941 del 23.02.2016  N.T. 0966-932738</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6818E8A32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.04/PA del 14.03.2016 - Ordine prot. n.2092 del 09.03.2016 -Prove di esami Nuova ECDEL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagameno fattura n. 74 del 21.06.2016 - Ordine prot. n. 5410 del 20.06.2016 -Fornitura materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6918091B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 233 del 10.02.2016 - Ordine prot. n. 234 del 12.01.2016 - Fornitura attrezzature igienico-sanitari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A19BBD6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 9 del 5.5.2016 - Ordine prot. n. 3876 del 5.5.2016 - Fornitura toner per laboratorio Arti Grafiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1137.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B1AFF889</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 8U00174902 del 05 Agosto 2016 . Canone telefonico mese di giugno Luglio.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C18C4CB8</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 31 del 03.03.2016 -Ordine prot. n. 1812 del 1.3.2016-Fornitura materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z711A648C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 13 del 23.06.2016 - Ordine prot. n. 5445 del 23.06.2016 -Fornitura toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>876.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7418F9337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura 7 del 16.03.2016 -Ordine prot. n. 2245 del 14.03.2016 - Fornitura Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1607.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1607.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z751B7F978</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 33_16 del 14/11/2016. Acquisto personal computer video e postazione alunno</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1510.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z761B48074</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt. n. 92AB del 03/10/2016. Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1083.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1083.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801B7F97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 37_16 del 14/11/2016. Acquisto pc alunno.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801C419A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurazione 30/11/2016-30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4628.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 48 del 06.04.2016 - Ordine prot. n. 2905 del 6.4.2016 - Fornitura materiale  vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3/50 del 22/10/2016. Acquisto materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A17EA774</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 16/E del 26.01.2016 -Ordine prot. n. 239 del 13.01.2016 Fornitura penne touch</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTSCML84M60I725I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTSCML84M60I725I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A1B1BF01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 233 del 17/09/2016. ( Ordine prot. 6707 del 08/09/2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D18543AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagam. fattura n. 10/PA  -Ordine prot. n.925 del 02.02.2016 - Noleggio pullman per n. 2  viaggi a Taurianova</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8F1C57CB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi  di formazione e supporto  Anno 2016 - Rif. Programma Cisco Networking Academy.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9019C1CF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 71E del 14.06.2016 - Ordine prot. n. 3934 del 06.05.2016 - Noleggio pullman viaggio a Cosenza del 24.05.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901A3D985</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamnto fattura n. 8716142802 del 07.06.2016 -Spese postali mese di Marzo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z921AC9F55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 48PA del 29.07.2016 -Ordine prot. n. 994 del 04.02.2016 (Fornitura materiale cancelleria Progetto Mentoring USA  ITALIA -ONLUS)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D17F0BC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 14E del 17.2.2016 -Ordine prot. n. 147 del 9.1.2016 -Noleggio pullmans</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1828415</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 05/PA del 01.02.2016 - Ordine prot 585 del 22.01.2016 -Fornitura materiale per orientamento alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E19C1BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 64 del 09.05.2016 - Convenzione prot. n. 9576 del 17.11.2009 -Noleggio Forocopiatore I quadr. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1292.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1292.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1A915AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 8716179784 del 06.07.2016 -Spese postali mese di Maggio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1B7F906</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 32_16 del 14/11/2016. Acquisto Personal Computer , Tavoletta grafica, Personale computer postazione Master, HD SSD - samsung</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1619.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1619.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA01C04BDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 8716301148 del 09/11/2016. Spese Postali mese di Agosto 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21896173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura telefonica n. 8U00027409 del 05.02.2016 N.T. 0966-935114</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21BF6405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 24E DEL 17/11/2016. Ordine prot.n. 8716/c14 del 10/11/2016.Acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIORGIO CASTELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIORGIO CASTELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>617.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA518A49A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 7/PA DEL 25.02.2016 - Ordine prot. n. 1561 del 22.2.2016 -Noleggio pullman viaggio a Cosenza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91B1D70C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2/1 del 18/10/2016. Libri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15266.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15266.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF1BAB47D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 8U00224320 del 06/10/2016. Canone telefonico 6° bimestre 2016: Agosto - Settembre</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB118F92FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.18/PA del 23.03.2016 -Ordine prot. n. 2243 del 14.03.2016 - Fornitura materiale per Laboratorio Arti Grafiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB5189E412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 24 del 24.2.2016 -Convenzione prot. n. 9576 del 17.11.2009 Noleggio Fotocopiatore terzo quadri. 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1197.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1197.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB519B2AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2 EP del  24.05.2016 - Ordine  prot. n. 3828 del 03.05.2016 - Noleggio pullman per uscita didattica a Casignana del 10.5.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01490430806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01490430806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51B7B56B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 31_16 del 14/11/2016. Acquisto switch di rete CISCO e switch di rete.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71B9D32D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 07/PA del 21/10/2016. ordine prot.n. 7987/C14 del 17/10/2016. Fornitura Skills Card Nuova ECDL.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8132A2AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. VP0000142015 del 28.02.2015 -Ordine prot. n.1012 del 11.02.2016 -Tabellare Gazzetta del Sud Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06263430826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDS MEDIA&amp;COMMUNICATION srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06263430826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDS MEDIA&amp;COMMUNICATION srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB91C1D5EQ</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 24 del 22/11/2016. Ordine prot. n. 8849 del 21/11/2016. Acquisto DRUM e TONER.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB1A160F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 12 del 07.06.2016 -Ordine prot. n.4735 del 30.05.2016 -Fornitura toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1042.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1042.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC1A61E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. fatt. n. 9000558 del 30.06.3026 -Ordine prot. n. 4233 del 16.065.2016 (Fondi Prov. nota 0114308/2016- Determina n.40 del 14.04.20169</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC Italia Srl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC Italia Srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1422.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1422.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1A61EOD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 9000737 del 20/09/2016. Ordine del 16/05/2016 prot. 4233</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC Italia Srl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC Italia Srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF19A4740</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento riviste "Notizie della Scuola" + "Esperienza Amm.ve" - a.s. 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1184636E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 10/PA del 3.2.2016 - Ordine prot. n. 806 del 29.01.2016 -Fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC41AA8E9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 02/PA del 24/10/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC51AE4AD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 213/2016/E del 27 settembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTSCML84M60I725I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTSCML84M60I725I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC81981CC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.2016/030/PA del 04.05.2016 - Ordine prot. n. 3313 del 19.04.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC919CB2A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 70/E del 14.06.2016 - Ordine prot. n. 4035 del 10.05.2016 -Noleggio pullman viaggio a Campo Calabro del 14.5.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1801859</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 04/PA del 01.02.2016 -Ordine prot. n. 276 del 13.01.2016- Fornitura materiale per orientamento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>831.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>831.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE1947CE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.710 del 04.05.2016 -Ordine prot. n. 20 del 05.04.2016 .- Fornitura matreiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>978.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>978.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF17D98E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.PA10  del 29.02.2016 -Ordine prot. n. 9702 del 30.12.2015 -Pacchetto Software AXIOS Diamond</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF17EAA76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 5 del 8.1.2016 -Ordine prot. n. 67 del 7.1.2016  fornitura bandiera e stampe digitali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTSMCL56B26I725T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA  DI MARCELLO ATTISANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTSMCL56B26I725T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA  DI MARCELLO ATTISANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1B517E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n 1690 del 25/10/2016. Acquisto materiale pulizia locali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1049.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD01A125E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prog. Alternanza Scuola-Lavoro -Pagamento fattura n. 2E del 14.06.2016 - Ordine prot. n. 4673 del 27.5.2016 -Noleggio pullman per stage a Catania</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01490430806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01490430806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD01B7F97C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 36_16 del 14/11/2016. Acquisto pc alunno.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11A57821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 8U00124182 del 07.06.2016 - Canone telefonico Aprile Maggio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD31BF480C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE prot.n. 8951/c14 del 21/11/2016. Cablaggio laboratorio Informatica 1.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSVCN56S10G791H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAROSA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSVCN56S10G791H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAROSA VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD61C2E95C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n. 9135 del 24/11/2016. Acquisto carta.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD718F20B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 11_16 dl 01.04.2016 - Ordine prot. n. 2157 del 16.3.2016 -Fornitura materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD918C4DAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3/15 del 3.3.2016 -Ordine prot. n. 1813 del 1.3.2016 -Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD9197837F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 69E del 14.06.2016 - Ordine prot. n. 3224 del 16.04.2016 - Noleggio pullman viaggio a Cosenza del 30.04.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. PA/196 deel 20/10/2016. Banco biposto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB1896621</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 4 del 19.02.2016 Ordine prot. n. 1441 del 18.2.2016 -Fornitura toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB1C59AFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON - CL - 2015 - 115 "Multi - Teaching in Progress. Ordine prot. 9593 del 05.12.2015 . Fornitura attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14242.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF19A58B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adesione progetto rete museale - Pagamento somma relativa agli oneri per n.2  pullman con doppio autista  e guida - Uscita del 30.04.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97046630790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione As.Ar.P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97046630790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione As.Ar.P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1182B5C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 40 del 29.01.2016 -Ordine prot. n. 599 del 23.01.2016 -Fornitura materiale laboratorio di chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666620808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAMEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02666620808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAMEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11B89123</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 60/PA DEL 28/10/2016. Rilegatura registri.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE prot.n. 9320C/14 del 29/11/2016. Antifurto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1621.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1621.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91B581F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 454/2016 del 27/09/2016. Abbonamento PDF sinergie di scuola a.s. 2016-2017 - standard</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione  n. 75 alunni a: Kangourou della Lingua Inglese 2017 Rif. 004787.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB198D7AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1 EP del 24.05.2016 - Ordine prtot. n. 3395 del 21.04.2016 -Noleggio pullman viaggio a Zagarise del 28.4.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01490430806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01490430806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1B2DC88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 3/42 del 23/09/2016. ordine prot.n. 7027 del 19.09.2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZED1BC6004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 182 del 04/11/2016. Acquisto materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1C39878</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE prot.n. 9321 C14 del 29/11/2016. opuscolo guida all'offerta scolastica formativa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919640801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRIA'S srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919640801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRIA'S srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF119EC12B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.3_16 del 20.05.2016 -Ordine prot. n. 1328 del 18.5.2016 -Fornitura divise alunni campionati studenteschi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827730805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORT DI GALLUCCIO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827730805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORT DI GALLUCCIO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF319C1C34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3/28 del 9.5.2016 - Ordine prot. n. 3935 del 6.5.2016 - Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF417FA892</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.17/2016/E del 26.1.12016 Ordine prot. n. 261 del 13.01.2016 -Fornitura righello personalizzato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TTSCML84M60I725I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TTSCML84M60I725I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41986761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura telefonica n. 8U00077593  del 6.4.2016  N.T. 0966-935114</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81B7F97B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 35_16 del 14/11/2016. Acquisto personal computer postazione alunno, HD SSd - samsung</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF91A12337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 6820160514001366 del 24.05.2016 Canone telefonico 4 Bim. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.51</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA17EAA49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n, 13E del 17.02.2016 -Ordine prot. n. 66 del 07.01.2016 -Noleggio n.2 pullmans  viaggio a Reggio Cal.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZO31BB398E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt.n. 23 del 09/11/2016. Ordine prot.n. 8230 del 24/10/2016. Riparazione fotocopiatore KYOCERA KM-2050.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6817687A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 02/PA del 7.12.2015 -Conv.prot. n.65 del 8.1.2015- Canone annuale Cisco Networking Academy Program</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1118BOD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurativa n. FW/2014/00067 - Periodo 30.11.2014 - 30.11.2015 Alunni e personale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4296.00</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
