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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 139 del 18/07/2017. Ordine prot. n. 5261 del 06/07/2017. Acquisto materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. PA/3 del 30/01/2017. Ordine prot. 457 del 24/01/2017. Acquisto sedie in kastilene.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/5 del 28/03/2017. Ordine prot. n. 2053/VI.2 del 14/03/2017. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.34_17 del 27/11/2017 . Ordine prot. n. 7660 del 27/10/2017. Acquisto personal computer.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 48 del 23/02/2017. Ordine prot.n. 1335 del 21/02/2017.  Acquisto materiale vario.</oggetto>
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          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
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      <oggetto>Liquidazione fatture n. 60PA del 27/06/2017. Ordine prot. n. 4491 del 10/06/2017. Acquisto batterie al Litio 12V.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETEK SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>209.75</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. 8717056302 del 21/02/2017. Spese postali mese di dicembre 2016.</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34.80</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento fatt.n. 8u00026322 del 06/02/2017. Canone telefonico 2^ bimestre 2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 7E del 15/05/2017. Rimborso penale biglietti ferroviari per mancato viaggio a Chiusi giorno 13/05/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI di VARAMO RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRMRNT68R31G791L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI di VARAMO RENATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>202.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>Liquidazione fatt. n. 8U00082058 del 06/04/2017. Pagamento canone telefonico SUPERFIBRA - TUTTO FIBRA 3^ BIMESTRE 2017.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 30/PA del 19/05/2017. Ordine prot.n. 3587/VI.2 del 10/05/2017. Fornitura bollettini postali e timbri vari.</oggetto>
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          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>524.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Ordine prot. n. 8841 del 01/12/2017. Acquisto materiale</oggetto>
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          <ragioneSociale>DKASA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546640804</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>162.97</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 8717021495 del 26/01/2017. Pagamento spese postali mese di NOVEMBRE 2016.</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221E40700</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 22 del 02/05/2017. Ordine prot.n. 2946/VI.2 del 13/04/2017. Noleggio pullman giono 29/04/2017 - Polistena -Rende a/r.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221ED3E02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 07/PA del 05/06/2017. Ordine prot. 4220/VI.2 del 30/05/2017.Acquisto Skills card Nuova ECDL + esami Nuova ECDL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231FCF910</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1844 del 09/10/2017. Ordine prot. 5930 del 07/09/2017. Acquisto carrello completo di accessori e cavalletto porta bobine.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>868.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>868.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271E5ECB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 83/2017/E del 27/04/2017. Ordine prot.n. 3155 del 27/04/2017. Acquisto cappellini personalizzati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1D89689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 8716351184 del 13/12/2016. Spese postali mese di ottobre 2016. Cod.Pag. B= 041216871635118449</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1E7FB0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 8717123427 del 02/05/2017. Spese postali mese di Febbraio 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1D90A80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 3E del 03/03/2017. Ordine prot.n. 1584 del 27/02/2017. Acquisto bobine di cellulosa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C20A7C9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt. n.       del      . Ordine prot.n.8004 del 08/11/2017. Contratto di manutenzione, assistenza  e rinnovo licenza anno 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1E9AEBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 58/PA del 22/05/2017. Conferma servizio prot. n. 3713/VI.2 del 15/05/2017. Noleggio pullman del 18/05/2017 Universitá Reggio C</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>392.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351EC8CC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 52PA del 29/05/2017. Ordine prot. 4144/VI.2 del 26/05/2017. Acquisto materiale per Laboratorio Informatica ed Elettronica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475240808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETEK SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475240808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETEK SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1279.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1279.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361EB67DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 53P del 01/06/2017. Ordine prot. 3902 del 22/05/2017. Acquisto materiale informatico. Switch.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OneTec Group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OneTec Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361EBD4B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8717149550 del 23/05/2017. Spese postali mese di Marzo 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382064761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidzione fattura n. 31_17 del 27/11/2017. Ordine prot. n. 7252 del 18/10/2017. Acquisto monitor led e Personale Computer.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1370.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3820CE892</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.2/4 del 06/12/2017 . Ordine prot. n. 8869 del 04/12/2017. Fornitura libri di testo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9551.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9551.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z39201CA8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman per tasporto alunni Regio Calabria "Teatro Cilea" giorno 12 Dicembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>859.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 82E del 05/06/2017. Ordine prot.n. 2950 del 13/04/2017. Noleggio pullman per uscita didattica Cosenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 24 del 06/06/2017. Ordine prot. n. 4141 del 26/05/2017. Acquisto toner - kit manutenzione PANASONIC -Gruppo fusore OKI MC851.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>678.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B1F2D55E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 26 del 05/07/2017. Ordine prot. n. 5100 del 28/06/2017. Acquisto toner e drum.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1D1002D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2/E del 25.01.2017 -Ordine prot. n.463 del 24.01.2017 -Fordinura banner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01130600800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARAFIOTI dei F.lli Vincenzo e Claudio Marafioti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01130600800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARAFIOTI dei F.lli Vincenzo e Claudio Marafioti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1D673A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 13 del 16/03/2017. Ordine prot. 991/C14 del 10/02/2017. Acquisto toner - cartucce - rotolo carta plotter.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>986.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2117601</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidaz. fatt. n.39 del 04/12/17 Ordine prot. n. 8844 de 01/12/2017. Acquisto cartucce e toner per laboratorio di Grafica, Meccanica ed Informatica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z441CED959</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1/PA del 26.01.2017 - Ordine prot. n. 217 del 16.01.2017 - Fornitura materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z441DD0610</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 476 del 27/03/2017. Ordine prot. 2043 del 14/03/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1119.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1119.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45207568D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI REGGIO CALABRIA "TEATRO ODEON" giorno 21/12/2017 e 28/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461CE7C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1/E del 13.01.2017 - Ordine prot. n. 10079 del 21.12.2016- Fornitura manifesti per orientamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01130600800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARAFIOTI dei F.lli Vincenzo e Claudio Marafioti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01130600800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MARAFIOTI dei F.lli Vincenzo e Claudio Marafioti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461CEAAD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 4 del 18/01/2017. Canone terzo quadrimestre 2016 fotocop. KONICA MINOLTA Bizhub 361 ID 1313</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1109.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1109.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471E33559</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 04/PA del 11/04/2017. Ordine prot. 2889 del 10/04/2017. Acquisto prove di esame ECDL + Kit ITAF Educational.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>518.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z48203657A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento "Amministrare la scuola e Dirigere la scuola. anno 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1CE05C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 18/2017/A del 27/01/2017. Ordine prot.n. 142 del 11/01/2017. Acquisto righello in plastica personalizzato per orientamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1F45051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture n. 30 del 14/07/2017. Ordine prot. n. 5262 del 06/07/2017. Acquisto toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z511DAA3CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 13 del 07/03/2017. Ordine prot. n. 1768/VI.2 del 03/03/2017.Acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z541FE0822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 20170145403 del 11/09/2017. Abbonamento DGSA al lavoro 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542066675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 33_17 del 27/11/2017 . Ordine prot. n. 7362 del 20/10/2017. Acquisto personal computer.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581D89921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 10/PA  del 18/03/2017. Ordine prot. n. 1442/VI.2 del 24/02/2017. Acquisto Monitor LCD LG per laboratori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC79E27L063I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.C. di Longo Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC79E27L063I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.C. di Longo Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591EA89EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 74E del 05/06/2017. Ordine prot.n. 3864 del 18/05/2017. Noleggio pullman per uscita didattica Riace/Stilo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E202793B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 198 del 05/10/2017. Ordine prot. n. 6800/VI.2 del 04/10/2017. Acquisto materiale facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z611EA6CB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prog. Alternanza Scuola Lavoro - Liquidazione fatt. n. 74TER 3 PA. Ordine prot. 3956 del 19/05/2017. Uscita didattica Bologna dal 23 al 27 maggio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRMRNT68R31G791L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI di VARAMO RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02530540802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULL TRAVEL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01557150800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSEPHONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRMRNT68R31G791L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI di VARAMO RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9870.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z631E9A538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 06/PA del 16/05/2017. Ordine prot. n. 3701 del 15/05/2017. Acquisto n. 5 skill card + 50 esami NUOVA ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z641CE055E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 3/2017/E del 13/01/2017. Ordine prot.n.143 del 11/01/2017. Acquisto penne sfere personalizzate per orientamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671E251AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 18 del 10/04/2017. Ordine prot. 2765 del 06/04/2017. Noleggio pullman per Visita grafica Rubbettino a Soveria Mannelli.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z691F45076</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/13 del 18/07/2017. Ordine prot. n. 5260 del 06/07/2017. Acquisto materiale elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A1E0D902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 14 del 05/04/2017. Ordine prot.2590 del 30/03/2017. Acquisto Drum e toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E16AF065</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 0065000339 del 22/08/2017. Pagamento compensi servizi di tesoreria dal 01 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E1E9AF0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 57/PA del 22/05/2017. Conferma servizio prot. n. 3712/VI.2 del 15/05/2017. Noleggio pullman del 18/05/2017 Campo Calabro/Reggi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z771D0BEB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 3307 del 25/01/2017. Ordine prot.n. 411 del 24/01/2017. Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z791E0431E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 726 del 29/03/2017. Rinnovo abbonamento riviste " Notizie della Scuola - Esperienze Amministrative" . Anno scol. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A1D6736D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2_17 del 11/05/2017. Ordine prot. 1247 del 17/02/2017. Acquisto materiale sportivo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827730805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORT DI GALLUCCIO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827730805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORT DI GALLUCCIO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1405.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1405.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B1D897C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 8U00272686 del 06/12/2016. Pagamento canone telefonico 1^ bimestre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1F645B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8717198152 del 17/07/2017. Spese postali mese di maggio 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E1E85A3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 73 del 06/10/2017. Ordine prot.n. 3536/VI.2 del  09/05/2017. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>979.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>979.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 3 del 16/02/2017. Ordine prot.n. 33 del 09/01/2017. Noleggio pullman per orientamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt. n. 73E del 05/06/2017. Ordine prot. n. 3538 del 09/05/2017. Noleggio pullman per stage a Catania .</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 42 del 15/03/2017. Ordine prot. n. 1888/VI.2 del 08/03/2017. Acquisto materiale per laboratorio musure elettriche.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R C L  snc di Castellino Roberto</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03766840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R C L  snc di Castellino Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8220CB3F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 307 del 21.11.2017. Ordine prot. 8255 del 17/11/2017. Acquisto carta per fotocopie A4 ed A3.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRCLNI79H60I725F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; J Forniture di VARACALLI ILENIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258230804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANNATA' VINCENZO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRCLNI79H60I725F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; J Forniture di VARACALLI ILENIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>802.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>802.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z831DD0565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 2017/007/PA del 21/03/2017. Ordine prot. n. 2027/VI.2 del 14/03/2017. Noleggio pullman Polistena - Locri a/r giorno 21/03/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8820278C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 75 del 07/10/2017. Ordine prot. n. 6799/VI.2 del 04/10/2017. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>877.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>877.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8C20AA72A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.V2/596528  del 28/11/2017. Ordine prot. n. 8018 del 08/11/2017.Acquisto toner Laboratorio arti grafiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D1EB90F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 23 del 24/05/2017. Ordine prot.n. 4022/VI.2 del 23/05/2017. Acquisto toner e drum.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>788.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>788.53</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8D204CB51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 08/PA del 16/10/2017. Ordine prot. n. 7128 del 13/10/2017. Acquisto n. 15 skills card nuova ECDL  e n. 60 Esami Nuova ECDL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1DBCF97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2017/FS/195 del 03/04/2017. Ordine prot. n. 1899 del 08/03/2017. Acquisto componenti per progetto casa domotica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901EADD5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 660/06/2017. Viaggio in Spagna dal 28/04/2017 al 03/05/2017. Rif. 17/956836</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMALDI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMALDI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12150.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z911F06B52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8717175495 del 13/06/2017. Spese postali mese di Aprile 2017. Codice pagamento: B= 03381787171759558.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00227521 del 05/10/2017. Pagamento canone telefonico SUPERFIBRA 01 Agosto- 30 Settembre 2016/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. PA019 del 31/03/2017. Ordine prot. n. 2449 del 27/03/2017. Acquisto libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z921EC9C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. V2/539971 DEL 31/05/2017. Ordine prot.n. 4170/VI.2 del 26/05/2017. Acquisto toner e drum.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2947 del 11/10/2017. Abbonamento notizie della scuola ed esperienze amministrative. Anno 2017/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento FATTURA PA  n. 1_17  del  25.01.2017  -Ordine prot. n. 19 del 04.01.2017 Fornitura cornici e pannelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGSLV60B24G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA LONGO SILVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGSLV60B24G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA LONGO SILVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01FCF870</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 84 del 12/09/2017. Canone secondo quadrimestre 2017 fotocop. KONICA MINOLTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0205C97A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo Polizza Assicurazione dal 30/11/2017 al 30/11/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3067.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 93 del 21.02.2017. Ordine prot. n. 379 del 20/01/2017. Acquisto materiale esercitazioni didattiche di laboratorio. Orientamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666620808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAMEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02666620808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAMEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71D2DB21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 5 del 06/02/2017. Ordine prot. n. 703/c14 del 01/02/2017. Acquisto carrello e scopa a forbice con ricambio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di Laface Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA81CDCC33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. PA001 del  12.01.2017 -Ordine prot. n.136 del 11.01.2017 - Fornitura libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1054.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA81ED14AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 34/PA del 09/06/2017. Ordine prot.n. 4190 del 30/05/2017. Acquisto cartoncino.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA1EC775A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 54P del 01/06/2017. Ordine prot. n. 4133 del 26/05/2017. Acquisto materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OneTec Group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OneTec Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB1F2F198</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 22_17 del 03/07/2017. Ordine prot. n. 5125 del 29/06/2017. Acquisto visore HTC Realtá virtuale completo di controller</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1308.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2087EF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese Postali mese di SETTEMBRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE1E89541</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 95 del 12/05/2017. Ordine prot.n. 3586/VI.2 del 10/05/2017. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>599.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB01D03BF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 4 del 24/01/2017. Ordine prot.n. 392 del 20/01/2017. Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>758.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>758.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB01DA7EA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 18/17 del 06/03/2017. Ordine prot. 211/c14 del 16/01/2017. Acquisto materiale per laboratorio di fisica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06546791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA AMATORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06546791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA AMATORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB41DBB784</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 12 del 13/03/2017. Ordine prot.n. 1886/VI.2 DEL 08/03/2017. Acquisto Drum e toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6206D240</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 6 del 11.11.2017. Ordine prot. 7482 del  11.11.2017. Acquisto barre in alluminio e ottone per laboratorio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSCGNN73P09F158P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSCGNN73P09F158P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9212D6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n 04/PA del 09/12/2017 .Servizi di formazione e supporto anno 2017. Rif. Programma Cisco Networking Academy.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1D55D8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 01/PA dell' 11.02.2017 - Ordine prot. n.1019 del 10.02.2017 - Fornitura Skills Card</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2063D96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.2 del 02/11/2017  . Ordine prot. 7333 del 19/10/2017. Acquisto materiale elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBNDNC63A13G791F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDA di Albanese Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBNDNC63A13G791F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDA di Albanese Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>271.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB209FF6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 35_17 del 27/11/2017 . Ordine prot. 7662 del 27/10/2017.Acquisto Personale computer, scheda video 3D, Alimentatore ATX.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>845.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2032ACF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. V2/582636 del 18/10/2017. Ordine prot.n. 6889 del 06/10/2017. Acquisto Toner e Drum .</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1573.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1573.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1CE15C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 2 del 12/01/2017. ordine prot. 106/c14 del 10/01/2017. Acquisto n. 3 lattoni di guaina liquida.(Concessione budget prot.n.320751)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF20665E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 32_17 del 27/11/2017. Ordine prot.n. 7360 del 20/10/2017. Acquisto Personal computer.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2101E50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. PA063 del 28/11/2017. Ordine prot. n. 8627 del 28/11/2017. Acquisto libri narrativa.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1428.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1428.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC01D00C52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.20/2017/E del 31.01.2017 - Ordine prot. n. 369 del 19.01.2017 -Fornitura materiale per orientamento,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC01DABFC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 6820170216000251 del 01/02/2017. Telefono CORDLESS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC51DD1E0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture n. 03/PA del 18/03/2017. Ordine prot.n. 2010 del 14/03/2017. Acquisto skills card nuova ECDL + prove di esami nuova ECDL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72082431</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1298B del 27 ottobre 2017. Ordine prot. n. 7708 del 27/10/2017. Acquisto schermo per Laboratorio Elettrotecnica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02308160809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIFRAL SVILUPPO SRL   Expert</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02308160809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIFRAL SVILUPPO SRL   Expert</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC720AA761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 16/E del 8.11.2017. Ordine prot. 8019 del 08/11/2017. Acquisto materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>862.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>862.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC91E2071B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 659/06/2017 del 01/05/2017. Viaggio in Spagna dal 28/04/2017 al 03/05/2017. Rif. 17/955963</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMALDI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMALDI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1F1894B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00129459 DEL 07/06/2017 . PAGAMENTO CANONE TELEFONICO 4 BIM. 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE1CD7079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 43/PA del 13/05/2017. Conferma uscita didattica viaggio a Reggio Calabria il 10/05/2017 - prot.n. 591/C14 del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD01CF9518</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 02/FE del 28.01.2017 Ordine prot. n. 385 del 20.01.2017 -Fornitura materiale informatico per laboratorio  linguistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPTSVT79M19L063X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIUS POINT di Salvatore SPATARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPTSVT79M19L063X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIUS POINT di Salvatore SPATARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11D25070</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-CL-2015-115.Liquidazione fatt.n. 19/2017/E del 30/01/2017. PUBBLICITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD120595F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 27_17 del 20/10/2017. Ordine prot.n. 7239 del 17/10/2017. Acquisto toner, Testina stampa e Cartucce.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD120EEE51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.231 del 29/11/2017. Ordine prot. n. 8483 del 24/11/2017. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31D356C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 526/A del 08/04/2017. Ordine prot. 756 del 02/02/2017. Contratto triennale AXIOS DIAMOND.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51DAA50E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture n. 3/PA del 10/03/2017. Ordine prot. n. 1770/VI.2 del 03/03/2017.Fornitura e posa in opera lampade led.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51FC37D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8717240869  del 30/08/2017. Spese Postali mese di Giugno 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD61D1E8E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento FATTPA 2_17  del 31.01.2017 Ordine Prot. N.595 del 27.01.2017 per  restauro banchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGSLV60B24G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA LONGO SILVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGSLV60B24G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA LONGO SILVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD71E376A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 16 del 27/04/2017. Ordine prot.n. 2919/VI.2 del 11/04/2017. Acquisto tener e drum.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>745.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD71E5CEAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 121 del 03/05/2017. Ordine prot.n. 3134/VI.2 del 26/04/2017. Acquisto carta A4 LEONARDO.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRCLNI79H60I725F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; J Forniture di VARACALLI ILENIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRCLNI79H60I725F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; J Forniture di VARACALLI ILENIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72129E2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.8717370255 del 06/12/2017 . Pagamento spese postali mese di Ottobre 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81CED90A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2/PA del 26.01.2017 -Ordine prot. n. 218 del 16.01.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1DD3A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 17/E del 30/03/2017. Ordine prot. n. 2065 del 15/03/2017. Noleggio pullman per orientamento universitario presso UNICAL.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1E569CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/E del 05/05/2017. Ordine prot. n. 3076/VI.2 del 21/04/2017. Acquisto materiale per laboratorio di informatica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02389160801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM DI MACIDONIO SALVATORE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389160801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM DI MACIDONIO SALVATORE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1E01F0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 01495/17 del 28/03/2017. Rinnovo abbonamento " Dirigere la Scuola - Amministrare la Scuola". Anno scol. 2016/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1E4066B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n.21 del 24/04/2017. Ordine prot. n. 2944/VI.2 del 13/04/2017. Noleggio pullman Polistena/Morano Calabro a/r giorno 22/04/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF1F7DEC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 404/2017 del 03/08/2017. Ordine prot. n. 5456 del 27/07/2017. Abbonamento PDF sinergie di scuola a.s. 2017/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21E6059C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 23 del 04/05/2017. Ordine prot.n. 3188 del 27/04/2017. Noleggio pullman giorno 03/05/2017- Polistena -Rizziconi  a/r.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE420EEE89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/27 del 28/11/2017. Ordine prot. n. 8484 del 24/11/2017. Acquisto materiale elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE51E40798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2017/021/PA del 12/05/2017. Ordine prot. 2949 del 13/04/2017. Noleggio pullman uscita didattica Zagarise.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000990800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2338.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2338.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71E158D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 01677/17 del 20/04/2017. Ordine prot.n. 2650 del 03/04/17. Acquisto libro "la ricostruzione di carriera del personale e docenti".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE91EA9255</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 9/E del 25/05/2017. Conferma servizio prot. n. 3865/VI.2 del 18/05/2017. Noleggio pullman del 18/05/17 Zungri/Tropea.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRMRNT68R31G791L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI di VARAMO RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRMRNT68R31G791L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI di VARAMO RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1E2FFC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8717100211 del 06/04/2017. Spese postali mese di Gennaio 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21FC37D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00176639 del 07/08/2017. Pagamento canone telefonico SUPERFIBRA - 5^ bimestre Giugno-Luglio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61E85C2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n. 51 del 09.05.2017. Canone primo quadrimestre 2017 fotocop. KONICA MINOLTA bizhub 361 ID 1313.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237290802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61F50D75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 04/PA del 12/07/2017. Ordine prot. n. 5308 del 11/07/2017. Fornitura e posa in opera centralina telefonica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA1E20696</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 658/06/2017 del 01/05/2017. Viaggio Spagna dal 28/04/2017 al 03/05/2017. rif. 17/955962.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMALDI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMALDI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOF1E7FB9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.55/PA del 15/05/2017. Conferma noleggio pullman uscita didattica  San Floro - Borgo di Squillace- giorno 11/05/2017.prot.3537</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131C1D63C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. V2/500627 del 17/01/2017. ORDINE prot.n. 8950/c14 del 21/11/2016. Acquisto lavagne.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>865.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>865.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4E1B9C78B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatt. n. 2 del 08/02/2017 . Noleggio pullman per partecipazione allo spettacolo "Notre Dame de Paris" a Reggio Calabria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRMRNT68R31G791L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI di VARAMO RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRMRNT68R31G791L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEREGO VIAGGI di VARAMO RENATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801C419A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2017000254 del 16/01/2017. Polizza assicurazione 30/11/2016-30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4628.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4628.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB1C59AFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON - CL - 2015 - 115 "Multi - Teaching in Progress. Ordine prot. 9593 del 05.12.2015 . Fornitura attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16858.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16858.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1C39878</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/E del 31/01/2017. ORDINE prot.n. 9321 C14 del 29/11/2016. opuscolo guida all'offerta scolastica formativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919640801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRIA'S srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919640801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRIA'S srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642064779</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 30_17 del 27/11/2017 . Ordine prot. 7251 del 18/10/2017. Acquisto monitor e Personale computer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
