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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-25</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FT_PA30 del 25.02.2020. Ordine prot. 1612 del 18.02.2020. Acquisto materiale di cancelleria (carta).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. PA/108 del 23/10/2020. Ordine prot. 6338 del 17.10.2020. Acquisto banchi monoposto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/6 del 04.06.2020. Ordine prot. n. 3432 del 29.05.2020. Acquisto materiale elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Ordine acquisto n. 2 porte per interni.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 2/20 del 12.05.2020. Canone primo quadrimestre 2020 fotocop.konica Minolta 364 BIZHUB ID 2124 -Fotocop.konica Minolta 364 BIZHUB ID 2125 -Fotocop.konica Minolta 224 BIZHUB ID 2297 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1782.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 11_20del 15.07.2020. Ordine prot. 4551 del 10.07.2020. Acquisto n. 2 Personale Computer "Dipartimento Challenged People".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>954.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 4/FE del 16.01.2020. Ordine prot. n. 4981 del 10.06.2019. Esecuzione impianto elettrico dati presso Laboratorio Meccanica .</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2226.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 105 del 18.02.2020. Ordine prot. 1516 del 14.02.2020.Acquisto materiale Laboratorio Macchine Utensili.</oggetto>
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          <ragioneSociale>VISCO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSCGNN73P09F158P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8_20 del 03.11.2020. Corso di Informazione art. 25, 37 del D.Lgs. 81/2008.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEGATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGTGPP74A01H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/26 del 27.11.2020. Ordine prot. n. 7455 del 25.11.2020. Acquisto materiale vario.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ETN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02791000801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2775.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2775.66</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 76 del 16.07.2020. Ordine prot. n. 4403 del 02.07.2020. Acquisto stampati.</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C2ECE217</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 64/20 del 19.10.2020. Ordine prot. n.6337 del 17/10/2020. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-10-17</dataInizio>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 9/20 del 05.10.2020. Canone secondo quadrimestre 2020 fotocop.konica Minolta 364 BIZHUB ID 2124 -Fotocop.konica Minolta 364 BIZHUB ID 2125 -Fotocop.konica Minolta 224 BIZHUB ID 2297 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>609.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z342C5454C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 11/FE del 05.03.2020. Ordine prot. n. 2162 del 04.03.2020. Acquisto corpi illuminanti c/o Laboratorio di Informatica e installazione parete divisoria c/o Laboratorio di Meccanica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1336.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342D632F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 6305251 del 24.06.2020. Ordine prot. 4123 del 19.06.2020. Acquisto materiale Dipartimento Challenged people.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC Italia Srl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC Italia Srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1135.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1135.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352FEBB8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione servizio di tesoreria periodo 01/01/2021-31/12/2024.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FT_PA9 del 06/08/2020. Ordine prot. 4404 del 02.07.2020. Acquisto toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1051.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1051.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362EBCC5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 70 del 02.11.2020. Ordine prot. 6193 del 13.10.2020. Acquisto materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00991610809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMMOLITI S.A.S. DI MAMMOLITI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00991610809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMMOLITI S.A.S. DI MAMMOLITI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 6/FE del 28.01.2020. Ordine prot. 621 del 23.01.2020. Sostituzione corpi illuminanti aule e adesivo antiscivolo gradini scale interne.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3626.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3626.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 986/I del 02.10.2020. Ordine prot. n. 5921 del 02.10.2020. Acquisto n. 5 staffe per schermi da 50".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637110806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02637110806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 46/FE del 16.11.2020. Ordine prot. 6990 del 09.11.2020. Lavori di intervento manutenzione straordinaria interna ed esterna.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17272.73</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B2D8406D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. PA/46 del 31/07/2020. Ordine prot. n. 4400 del 02/07/2020. Acquisto per fornitura banchi monoposto. Emergenza epidemiologica COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z442EC943D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 62/20 del 19.10.2020. Ordine prot. 6309 del 15.10.2020. Acquisto materiale igienico-sanitario. D.L. n° 34 del 19.05.2020. Emergenza Anti COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z452BBF866</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 39 del 31.01.2020. Ordine prot. n. 771 del 27.01.2020. Acquisto materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1917.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1917.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z482BB5869</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 12/20 del 28.01.2020. Ordine prot. 646 del 23.01.2020. Fornitura n. 2 redazionali + banner Open Day 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376000804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBA ACSD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02376000804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBA ACSD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>207.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2D9C6DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 32/FE del 03/08/2020. Ordine prot. 4511 del 09.07.2020. Acquisto per fornitura e posa impianto di videosorveglianza per interni. Emergenza epidemiologica COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8619.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8619.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z512CCE271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. CIT2020SP0000155 del 27.04.2020. Acquisto pacchetto SMS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Commify Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Commify Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z512DF1F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FT_PA13 del 07/09/2020. Ordine prot. 4843 del 07/08/2020. Acquisto fotocopiatrici per Uffici Amministrativi e centralino.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2377.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z512E8E888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. PA/101 del 13/10/2020. Ordine prot. 5852 del 30.09.2020. Acquisto n. 6 lavagne a muro in laminato bianco.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542EA65C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 02216/20 del 12/10/2020. Rinnovo abbonamento Dirigere la Scuola - Amministrare la Scuola 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z552F35F45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2/14 del 02.11.2020. Ordine di acquisto 5849931. Acquisto di dispositivi digitali individuali per D.A.D. n. 50 tablet. D.Lgs n. 137 del 28.10.2020, art. 21 - DECRETO RISTORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10938500963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALEOTA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10938500963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALEOTA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z552F531F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura test rapido per la ricerca dell'Antigene nucleocapsidico del virus SARS-COV-2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO SALUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00361000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO SALUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572CC53EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 264/A del 28.05.2020. RDO 5482376. Acquisto di dispositivi digitali individuali per didattica a distanza - n. 45 tablet.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE di Cultrato Vasta Giuseppe Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE di Cultrato Vasta Giuseppe Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6255.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582D1F57D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 125/2020 del 27.05.2020. ordine prot. 3339 del 26.05.2020. Acquisto materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGRPQL83R29C710C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGRO' PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGRPQL83R29C710C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGRO' PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>853.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>853.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z592B8E97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 005/PA del 03.02.2020. Ordine prot. 314 del 14.01.2020. Acquisto libri di narrativa - Caffè Letterari. a.s. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2BCCDBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 6 del 31.01.2020. Ordine prot. n. 862 del 29.01.2020. Fornitura servizio "Piano editoriale e promozionale per la comunicazione "Open Day 2020".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMONNL89C02G791P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; P BRAND CONSULTING AND DESIGN DI ROMEO ANTONELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMONNL89C02G791P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; P BRAND CONSULTING AND DESIGN DI ROMEO ANTONELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5F2E420C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 35/22/2020 del 14.09.2020. Ordine prot. n. 5291 del 10/09/2020. Acquisto pattumiere formato medio per aule e laboratori scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468570429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONTARELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468570429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONTARELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642DCD941</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. PA/2 del 18/09/2020. Ordine prot. n.4710 del 27/07/2020. Acquisto per fornitura macchina Lava pavimenti. Emergenza epidemiologica COVID-19. (Decreto rilancia Italia).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02659580803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMINARA di M.SEMINARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02659580803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMINARA di M.SEMINARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z642FCE7C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura per contratto di manutenzione, assistenza e canone anno 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1331.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z672F3360A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 135 del 17.11.2020. Ordine prot. 7130 del 12.11.2020. Acquisto stampati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1158.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692DD127D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1608 del 27/07/2020. Servizio trasporto n. 4 Tensostrutture/Padiglioni da Fusignano (RA) a Polistena (RC).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830270803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACINGO TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02830270803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACINGO TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2D1787A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 272/2020 del 25.05.2020. Abbonamento PDF Sinergie di Scuola a.s. 2020/2021 - Standard.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z772E4BF33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 226 del 23.09.2020. Ordine prot. 5351 del 14.09.2020. Fornitura camici uomo/donna in cotone e poliestere per il Personale ATA. Attività di prevenzione COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979140803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIN DI NOCERA FRANCESCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979140803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIN DI NOCERA FRANCESCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802D928C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 75 del 16/07/2020. Ordine prot. 4275 del 26/06/2020. Acquisto prodotti anti Covid-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>856.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>856.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z832C3D653</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 113/PA del 27.02.2020. Rinnovo Axios Diamond anno 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OneTec Group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OneTec Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872E8E861</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA7/20 del 22.10.2020. Ordine prot. 5855 del 30.09.2020 per acquisto di n. 2 pen drive. D.L.n° 18 del 17.03.2020 art. 120 lett.b.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942DF1FD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 267 del 12/08/2020. Ordine prot. 4847 del 07/08/2020. Acquisto materiale igienico sanitario anti COVID-19 per Esami di Stato (D.L. n. 34 del 19.05.2020).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3438.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3438.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972C5D5A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 12 del 06.05.2020.Riparazione e ripristino impianto di barriera automatica presso l'ingresso carraio dell' ITIS .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBNDNC63A13G791F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDA di Albanese Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBNDNC63A13G791F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDA di Albanese Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992E8E854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 7_20 del 03.11.2020. Corso formazione Personale Scolastico - D.L. 18/2020. Attività di prevenzione Emergenza epidemiologica da COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGTGPP74A01H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGTGPP74A01H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2F3090E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 60 del 25.11.2020. Ordine prot. 7092 del 11.11.2020. Fornitura e posa in opera pellicola trasparente per messa in sicurezza Laboratorio di Fisica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLTMRZ70T29C710H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M &amp; C di MAURIZIO MILETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLTMRZ70T29C710H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M &amp; C di MAURIZIO MILETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22B70F03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 5/20 del 27.01.2020. Conferma servizio trasporto prot. 53 del 07.01.2020. Trasporto alunni - ORIENTAMENTO SCOLASTICO - giorni 14-15-16-17-20-21-22.01.2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622750806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22CC538E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 257/A del 22.05.2020. RDO 5482115. Acquisto di dispositivi digitali individuali per didattica a distanza - n. 6 tablet.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE di Cultrato Vasta Giuseppe Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE di Cultrato Vasta Giuseppe Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>809.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20 del 21.06.2020. Ordine prot. n. 4077 del 16.06.2020. Acquisto sistema di protezione kaspersky total security antivirus-antimalware- antispam scadenza 15-06-2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1455.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 200 del 24.08.2020. Ordine 5595287 del 07/07/2020.Fornitura n. 4 tendostrutture. Emergenza epidemiologica COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27927.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27927.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2020003942 del 01.12.2020. Rinnovo Polizza IW/2020/01195 dal 20.11.2020 al 30.11.2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4187.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4187.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 33/20 del 10/07/2020. Ordine prot. 3558 del 06.06.2020. Acquisto materiale sanitario - EMERGENZA ANTI COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1082.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1082.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 33/FE del 04/08/2020. Ordine prot. 4811 del 04.08.2020. Implementazione impianto di videosorveglianza per interni. Emergenza epidemiologica COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>931.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>931.10</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20 del 10.03.2020. Ordine prot. n. 2231 del 09.03.2020. Acquisto materiale per servizio di monitoraggio virus, malware, spyware e protezione totale per PC Laboratori di Informatica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2635.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FT_PA 15 del 10.11.2020. Ordine prot.n. 8083 del 10.12.2020. Acquisto toner per stampanti Ufficio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>581.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 033/PA del 03/08/2020. Ordine prot. 4339 del 30/06/2020. Acquisto fornitura libri "Dipartimento Challenged People".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 151/20 del 26.10.2020. Ordine prot. 5804219 del 23.10.2020. Acquisto Genius Suite.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08177350967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. VP0005242020 del 31/08/2020. Ordine prot. 4904 del 17/08/2020. Acquisto pagina intera pubbliredazionale su Gazzetta del Sud. Ed. Calabria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06263430826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDS MEDIA&amp;COMMUNICATION srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06263430826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDS MEDIA&amp;COMMUNICATION srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02BBF89B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 12/20 del 18.02.2020. Richiesta servizio prot. n. 772 del 27.01.2020. Trasporto alunni USCITA DIDATTICA c/o Teatro ODEON di Reggio Calabria giorno 13.02.2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02E8E872</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 975/I del 01.10.2020. Ordine prot. 5857 del 30.09.2020. Acquisto n. 5 schermi a LED da 50". Emergenza anti COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637110806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02637110806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1126.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1126.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD22B78CB4</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 47/E del 02.01.2020 - Fatt. n.446/E del 31/03/2020 - Fatt.n. 908/E del 30/06/2020 - Fatt.n. 1445/E del 30/09/2020. Servizio controllo saltuario notturno gennaio - dicembre 2020.marzo 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510970805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURPIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510970805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURPIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD22F0D1A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. CIT2020SP0000394 del 10.11.2020. Ordine prot. n. 6831 del 03.11.2020. Acquisto pacchetto invio SMS massivi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Commify Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Commify Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD82E29DBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura 35/PA/20 del 07.11.2020 per fornitura test sierologici di ricerca degli anticorpi SARS-COV-2 della classe Iga, Igm e IgG metodo CLIA - Attività di prevenzione COVID 19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO SALUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00361000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO SALUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3677.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3677.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2BF681C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8720030594 del 13.03.2020 - n. 8720042831 del 01.04.2020. - n. 8720056430 del 08.05.2020. - n. 1020282816 del 30.09.2020. -n. 1020348876 del 20.11.2020.Identificativo contratto 31464365-001. Spese postali  2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD2BF4C37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 98000151 del 14.02.2020. Ordine prot. 1301 del 07.02.2020. Fornitura pacchetto " Percorso formativo Patentino della Robotica di Comau".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07415430011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pearson Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07415430011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pearson Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2CB48A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 4/693 del 29/07/2020. Ordine Acquisto 5469040. Acquisto dispositivi digitali individuali per didattica a distanza. CUP E12G20000130001.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLUCCI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLUCCI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7753.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7753.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32D0DD48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. V2/047830 del 29.05.2020. Ordine prot. n. 3073 del 20.05.2020. Acquisto prodotti anti covid 19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1694.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1694.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42DF1FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 265 del 10/08/2020. Ordine prot. 4840 del 07/08/2020. Acquisto materiale igienico sanitario anti COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>968.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>968.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72DB96B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 34 del 31/08/2020. Ordine prot. 4653 del 20/07/2020.Fornitura e posa in opera di finestroni in alluminio per interni. Emergenza epidemiologica COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLTMRZ70T29C710H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M &amp; C di MAURIZIO MILETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLTMRZ70T29C710H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M &amp; C di MAURIZIO MILETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4235.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72DF1FAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 83 del 12/08/2020. Ordine prot. 4848 del 07/08/2020. Acquisto nastro adesivo per marcatura a terra, prevenzione dei rischi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92F7D921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 01/2020 del 05.12.2020. Servizio di formazione e supporto anno 2020. Rif. Programma Cisco Networking Academy.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2BBF8D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 1/20 del 27.02.2020. Canone terzo quadrimestre 2019 fotocop.konica Minolta 364 BIZHUB ID 2124 -Fotocop.konica Minolta 364 BIZHUB ID 2125 -Fotocop.konica Minolta 224 BIZHUB ID 2297 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2924.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2924.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32D7D816</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 895 del 01.07.2020. Ordine prot. n. 4338 del 30.06.2020. Acquisto libri per Dipartimento Challenged People.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32F53266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2/5 del 24.11.2020. Ordine prot. 7334 del 20.11.2020. Acquisto libri di testo triennio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18365.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18365.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42D1F560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 8_20 del 27.05.2020.  Acquisto materiale per servizio di monitoraggio virus, malware, spyware e protezione totale per PC portatili.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2705.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2705.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52EA6509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. EFAT/2020/2357 del 12/10/2020. Rinnovo abbonamento Notizie della scuola + Esperienze Amministrative 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62F65472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 141 del 26.11.2020. Ordine prot. 7471 del 25.11.2020. Acquisto delimitatore code e distanziatore.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>738.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF92DDDA19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 21 del 04/08/2020. Ordine prot. 4788 del 31/07/2020. Restauro banchi monoposto per alunni. Emergenza epidemiologica COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGMHL65P06G791M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE LONGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGMHL65P06G791M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE LONGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A270F195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8719072844 del 18.03.2019. Spese postali mese di Gennaio 2019. Conto contrattuale 31464365-001.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D29A5E5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 6 del 05.09.2019. Adeguamento GDPR NOMINA DPO. ACCONTO. Fatt.n. 1 del 13/01/2020 Saldo. Anno Scolastico 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGGPP76M15L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONGO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGGPP76M15L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONGO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4044.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12AFF589</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione, assistenza e cannone anno 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82AAF3FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni e Personale scolastico - Polizza AMBIENTE SCUOLA .A.S. 2019/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3838.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3838.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3620D6B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00066680 del 06.04.2018. Accesso Gigabusiness 100m - 23.02.2018-31.03.2018. Noleggio TIR Integrata Basic 23.02.18-31.03.18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9937.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9343.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E16AF065</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura. Compensi servizi di tesoreria anno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51994734DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatt.n.FPA 7/20 del 05/05/2020. Lavori di interventi per la riqualificazione energetica dell'edificio .</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02726170802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROWORK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02726170802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROWORK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536492.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154438.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2D7176F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA CONVENZIONE DI CASSA 02/03/2020 - 31/12/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42E75400</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura portabici da terra da 5 posti per studenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02580350805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBARO SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02580350805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBARO SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
