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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-24</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 5/21 del 21.06.2021. Canone primo quadrimestre 2021 Fotocopiatrici.</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. FE/436 del 26.07.2021. Cambridge exams.  Quota iscrizione esame Key for Schools PB a Polistena sessione del 07/06/2021.Quota iscrizione esame Preliminary for Schools PB a Polistena sessione del 07/06/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di formazione e supporto anno 2021. Rif. Programma Cisco Networking.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Assicurazione Alunni e Personale scolastico. Polizza AMBIENTE SCUOLA A.S. 2021/2022.</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 4/A del 21.06.2021. Ordine prot. 4562 del 24.05.2021. Acquisto macchina lavapavimenti e generatore di vapore per sanificazione. Art. 31, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 c.d. Decreto Sostegni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAZZARI VINCENZO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1 del 16.03.2021. Acconto Compenso prestazione professionale prestata in favore dell' ITIS M.M.Milano in qualità di DPO.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARLO DE GORI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 261 del 08/08/2021. Ordine prot. 6110 del 02/07/2021. Acquisto componentistica elettronica per laboratorio TPSE.</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 7/PA del 16.03.2021. Ordine di acquisto 5996059 del 29.01.2021. Acquisto PC YASHI YY14256 e MONITOR. Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-250 Digital Future.</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. FT_PA6 del 19.04.2021. Acquisto toner.</oggetto>
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          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1012301757 del 31.03.2021. Compensi servizio di tesoreria dal 01-01-2020 al 02-03-2020.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>169.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>169.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 6/2021/E del 20.01.2021. Acquisto materiale facile consumo. Orientamento a.s. 2021.22.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02811870803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTISANOGRAFIA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1945.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto. Provvisorio uscita n. 13.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Spese postali ANNO 2021. Identificativo contratto 31464365-001.</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 75 del 10/05/2021. Ordine prot. 3406 del 23/04/2021. Acquisto materiale pubblicitario relativo al progetto AZIONE # PNSD Officina dello Storytelling.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 147/PA del 05.03.2020. Ordine prot. 302 del 18.01.2021. Rinnovo AXIOS DIAMOND inclusiva di aggiornamenti ed assitenza. Anno 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OneTec Group srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971940800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OneTec Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 18_21 del 30.06.2021.Ordine prot. 6049 del 30.06.2021. Acquisto sistema di antenne per il potenziamento della connettività dell' Istituto. Progetto PNSD Azione # 3 -Decreto MIdel 19.08.2020 n.103.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 20214E05553 del 11.02.2021. Ordine prot. 1056 del 09.02.2021. Acquisto stampati speciale Covid-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>679.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>679.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 16/PA del 09/11/2021. Ordine prot. 7653 del 23/09/2021. Acquisto componentistica elettronica per Laboratorio TPSE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619430800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMICRON S.N.C. DI RENATO GALLO &amp; GIUSEPPE CANDIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02619430800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMICRON S.N.C. DI RENATO GALLO &amp; GIUSEPPE CANDIDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.74</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2633 del 18.11.2021. Ordine prot.9880 del 15.11.2021. Acquisto materiale igienico-sanitario. Risorse art. 1, comma 504 e 505 L. 178/2020. Esami di stato 2020/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02947240806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di LAFACE D. e STELLITANO S. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02947240806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di LAFACE D. e STELLITANO S. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1151.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1151.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 191 del 25/09/2021. Ordine prot. 7647 del 23/09/2021. Acquisto materiale di facile consumo per Laboratorio di Grafica e Comunicazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E31ECD45</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 16_21 del 03.06.2021.Acquisto n. 3 Personal Computer e set microfoni. Dipartimento Challenged People.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6105.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 3/21 del 17.03.2021. Canone terzo quadrimestre 2020 Fotocopiatrici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>592.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6532561A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura n. FT_PA9 del 05.07.2021. Ordine prot. n. 6093 del 02.07.2021. Acquisto toner Uffici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>550.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z67337B6B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 17/PA del 10/11/2021. Ordine prot. 8773 del 15/10/2021. Acquisto toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2354.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2354.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E3097C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto Skills Card ed Esami per ECDL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3527.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3527.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F342FE61</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.2/9 del 14.12.2021. Ordine prot.10617 del 01/12/2021. Fornitura libri di testo triennio. a.s. 2021/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21660.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21660.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 02739/21del 18 settembre 2021. Ordine prot. 7384 del 18/09/2021. Rinnovo abbonamento Dirigere la scuola - Amministrare la scuola anno 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8131E02EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21 del 26/05/2021. Ordine prot. 4699 del 26/05/2021. Acquisto n. 1 WEBCAM LOGITECH. Acquisto finanziato con le risorse finanziarie  art. 21 del DECRETO  LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137 – DECRETO RISTORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.41</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8531DE4A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 29/21 del 08.06.2021. Ordine prot. 4629 del 25.05.2021. Acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2057.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2057.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. PA/81 del 11/11/2021. ordine prot. 8784 del 15/10/2021. Acquisto lavagne bianche in laminato applicato.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1486.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1486.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z89306E8EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2021/FS/568 del 01.02.2021. Ordine prot. 697 del 30.01.2021. Acquisto componentistica elettronica per attività didattica. Laboratorio di sistemi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A33181F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. EFAT/2021/2452 del 23/09/2021. Ordine prot. 7387 del 18/09/2021. Rinnovo abbonamento congiunto a.s. 2021/2022 Notizie della Scuola - Esperienze Amministrative.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A33B2AB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2547 del 05/11/2021. Ordine prot. 9329 del 30/10/2021. Acquisto n. 2 kit scuola SPAC - codice 4505-kit50 per Laboratorio sistemi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07849270017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07849270017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E33154F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 10/21 DEL 21/09/2021. canon secondo quadrimestre fotocop.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F30D5F9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. PA/7 del 10.03.2020. Ordine prot. 1832 del 01.03.2021. Fornitura lavagne bianche in laminato.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1278.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94305FDA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 18 del 03.06.2021. Ordine prot. 545 del 26.01.2021. Servizio Piano editoriale e promozionale per la comunicazione. Orientamento a.s. 2021.22.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMONNL89C02G791P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; P BRAND CONSULTING AND DESIGN DI ROMEO ANTONELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMONNL89C02G791P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; P BRAND CONSULTING AND DESIGN DI ROMEO ANTONELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94306E8F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.41158 del 25.02.2021. Ordine 5998545 del 30.01.2021. Acquisto licenze Siemens SCE. Pacchetto 40 licenze per studenti Lab. Sistemi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z963097C5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 28 del 18.02.2021. Ordine prot. 1098 del 10.02.2021. Acquisto stampati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98326FD75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura polizza assicurativa per droni in dotazione c/o Laboratorio di Informatica/Droni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02941100808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NANIA ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02941100808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NANIA ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1097.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 296/2021 del 04.06.2021. Ordine prot. 5228 del 03.06.2021. Abbonamento PDF SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2021/2022 - STANDARD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>92.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 55/PA del 20/04/2021. Ordine 6098738 del 25/03/2021. Fornitura attrezzature per la realizzazione del Progetto AZIONE # 7 PNSD Officina dello Storytelling.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di acquisto prot. n. 10957 del 07/12/2021. Fornitura di n. 20 da 24 Samsung per Laboratori Sistemi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOCELDA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01388761213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCELDA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 0/2064 del 24.06.2021. Ordine prot. 5908 del 22.06.2021. Acquisto sussidi didattici Dipartimento Challenged People.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>630.05</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 104 del 21.07.2021. Ordine prot. 6079 del 01.07.2021. Acquisto materiale facile consumo.</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>697.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1_21 del 25.01.2021.  Prestazione sorveglianza sanitaria D.Lgs.81/08 Febbraio 2020/GENNAIO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGTGPP74A01H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGTGPP74A01H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7377.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2104549 del 06/08/2021.-  n. 2104587 del 10/08/2021 - n. 2104602 del 11/08/2021.Ordine prot. 5929 del 23.06.2021. Acquisto materiale Dipartimento Challenged People.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>571.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>571.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 99/PA del 17.07.2021. ODA n. 6259806. Acquisto PC per Laboratorio Sistemi Elettrici ed Automatici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5457.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5457.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 287 del 30/09/2021. Ordine prot. 7818 del 27/09/2021. Acquisto materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815600800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02815600800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>544.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>544.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA317C5CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 74 del 10.05.2021. Ordine prot. 3405 del 23.04.2021. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>827.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>827.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD325613D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 056/PA del 09/09/2021. Ordine prot. 6102 del 02/07/2021. Acquisto libri per Laboratorio Dipartimento Challenged People.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDDDNL66C30H224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA AMADDEO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD346F7F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine diretto di acquisto n. 6542414 del 16.12.2021. Acquisto materiale specialistico. Art. 31, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 c.d. Decreto Sostegni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORESTIERI SAS DI FORESTIERI MARTINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01080580804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTIERI SAS DI FORESTIERI MARTINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>29016.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE3306360</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/8 del 24/09/2021. Ordine prot. 7192 del 13/09/2021. Acquisto materiale elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7316E7CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 795 del 04.05.2021. Ordine prot. 3283 del 20.04.2021. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02947240806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di LAFACE D. e STELLITANO S. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02947240806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di LAFACE D. e STELLITANO S. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2718.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2718.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD933789EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 69/21 del 10/11/2021. Ordine prot. 8648 del 14/10/2021. Acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2072.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2072.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB33EB102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 27_21 del 16/11/2021. Ordine prot. 9882 del 15/11/2021. Acquisto n. 1 personal computer + borse per Dipartimento Challenged People.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE130AABF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 37 del 02.03.2021. Ordine prot. 1337 del 16.02.2021. Fornitura materiale pubblicitario relativo al Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-250 titolo "DIGITAL FUTURE".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE4306DF24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 41159 del 25.02.2021. Oridne 5998231 del 30.01.2021. Acquisto licenze G.Suite Enterprise for Education.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF3321D2D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 28/FE del 15.06.2021. ordine prot. 5733 del 14.06.2021. Fornitura e posa impianto elettrico ed impianto trasmissione dati Laboratorio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4930.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF831261F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 10/FE del 09.04.2021. Ordinativo di acquisto prot. 2778 del 30/03/2021. Lavori di intervento di piccoli adattamenti edilizi da eseguire presso l'ITIS M.M.Milano per la realizzazione del progetto AZIONE # 7 P.N.S.D. "Officina d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339220036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALKEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8345AC60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/25 del 13.12.2021. Ordine prot. 10967 del 11.12.2021. Acquisto materiale specialistico per i Laboratori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02791000801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02791000801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1554.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1554.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z082F0A117</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto n. 2 porte per interni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBRVCN92R03G791V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTE ED INFISSI DI DE BARTOLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBRVCN92R03G791V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTE ED INFISSI DI DE BARTOLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552F531F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 18/PA21 del 06.03.2021. Ordine prot. 7219 del 20.11.2020. Fornitura test rapido per la ricerca dell'Antigene nucleocapsidico del virus SARS-COV-2. Attività di prevenzione Covid 19.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO SALUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00361000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO SALUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642FCE7C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura per contratto di manutenzione, assistenza e canone anno 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1331.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1331.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2D7176F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1012301759 del 31.03.2021. Compensi servizio di tesoreria dal 03-03-2020 al 31-12-2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22B78CB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio controllo saltuario notturno ANNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510970805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURPIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510970805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURPIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB2BF681C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Identificativo contratto 31464365-001. Spese postali mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3620D6B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00066680 del 06.04.2018. Accesso Gigabusiness 100m - 23.02.2018-31.03.2018. Noleggio TIR Integrata Basic 23.02.18-31.03.18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17137.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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</legge190:pubblicazione>
