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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 40/PA del 29.06.2022. Ordine n. 6723621 del 24.03.2022.Prog.: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-172 “Dotazione diattrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - MODULO 1: Monitor digital</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Ordine prot. 8729 del 30/08/2022. Acquisto monitor interattivi touch. Risorse art. 58 comma 4, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto Sostegni-bis)”.</oggetto>
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      <oggetto>Ordine n. 7063453. Acquisto xTool D1 Pro Laser Cutter,120w Precisione Laser Incisore, 20w Macchina CNC Laser Cutter e Supporto M. Progetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM dal titolo The future</oggetto>
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      <oggetto>Ordine n. 7063735. Acquisto Stampanti 3D PACK. Progetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM dal titolo The future is now. Modulo n.2.</oggetto>
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      <oggetto>Ordine n. 7063763. Acquisto attrezzature. Progetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM dal titolo The future is now. Modulo n.3.</oggetto>
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      <oggetto>Ordine prot. n. 13966 del 12/12/2022. Acquisto materiale pubblicitario. Progetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM dal titolo The future is now.</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 22/000091/PA del 23.08.2022. Ordine prot. 8319 del 30.07.2022. Acquisto materiale Laboratori TPSE - SISTEMI - INFORMATICA.</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 23/22 del 17.03.2022. Ordine prot. 2034 del 24.02.2022. Acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 896 del 12/12/2022. Ordine prot. n. 12226 del 16/11/2022. Acquisto materiale Laboratorio di Meccanica.</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n.22/000039/PA del 16.04.2022. Ordine prot. 4458 del 15/04/2022. Acquisto materiale facile consumo per manutenzione Laboratori.</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 102 del 23.06.2022. Ordine prot. 7512 del 21.06.2022. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
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          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>755.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 464/22 del 05/05/2022.Ordine n. 6774198 del 22/04/2022. Fornitura materiale specialistico per manutenzione PC laboratori.</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1775 del 31/10/2022. Ordine prot. 11468 del 26/10/2022. Acquisto registri di classe scuola di secondo grado.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO print  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z13356E0B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3446/FVISE del 16.02.2022. Ordine prot.407 del 24/08/2021. Aule virtuali plus con formazione a distanza e assistenza fino al 31.12.2022. Orario dinamico integr. - servizio web e assistenza fino al 31.12.2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z13374518D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 125 del 27.07.2022. Ordine prot. 8223 del 25.07.2022. Acquisto materiale pubblicitario Progetto13.1.1A-FESRPON-CL-2021-164 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z14350BB4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali mese ANNO 2022. Identificativo contratto 31464365-001.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1835CBB36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.66 del 23.04.2022. Ordine prot. 3619 del 29/03/2021. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21383987E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. 8747 del 30/08/2022. Fornitura materiale igienico sanitario. Risorse art. 58 comma 4, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto Sostegni-bis)”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02947240806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di LAFACE D. e STELLITANO S. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02947240806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di LAFACE D. e STELLITANO S. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12905.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12905.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E35882C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Codice identificativo fascicolo 94/2022/509.Debitore esecutivo TOP SERVICE SRL. Pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate- Riscossione per la provincia di Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia delle Entrate- Riscossione per la provincia di Reggio Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z313839AD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura n. 02697/22 del 14/11/2022. Abbonamento Amministrare la scuola e Dirigere la scuola 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32388464E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio noleggio triennale fortocopiatori multifunzioni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03565330796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DWORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03565330796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DWORLD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3438399B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. EFAT/2022/2167 del 04/11/2022. Ordine di acquisto prot. 11173 del 19/10/2022.Rinnovo abbonamento Notizie della scuola ed Esperienze amministrative a.s. 2022/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A374D3AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. PA/68 del 24.08.2022.Ordine prot. 8274 del 27/07/2022. Acquisto poltrone per scrivanie Ufficio di Segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAL S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1595.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E372237D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.FE/458 del 13.07.2022. Quota iscrizione esame First for Schools PB a Polistena sessione del 11/06/2022 - Quota iscrizione esame Preliminary for Schools PB a Polistena  sessione del 17/06/2022 - Quota iscrizione esame Key for Sc</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>International School srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>International School srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2559.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2559.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F36AE1C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 11/22 del 07/06/2022. Canone primo quadrimestre 2022 fotocop.KONICA MINOLTA 361.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1569.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1569.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40361E3E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 95/P del 09.05.2022. Ordine n. 6774376 del 22.04.2022. Fornitura materiale specialistico - n. 6 Hard Disk per PC Laboratori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41366829D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 43/PA del 13.07.2022. Ordine n. 6813322 del 13.05.2022.Prog.: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-172 “Dotazione diattrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - MODULO 1.2: Monitor digit</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08280800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DP VISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08280800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DP VISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4738F0E7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 39/PA del 06/12/2022. Ordine prot. 13700 del 05/12/2022. Acquisto materiale didattico per Laboratorio di meccanica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703940805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF SERVICE GIANCOTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02703940805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF SERVICE GIANCOTTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1754.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1754.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 20/PA del 02.08.2022. Ordine prot. n. 8320 del 30/07/2022. Fornitura n. 3 armadietti metallici per Uffici di Segreteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E356B4C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pacchetto completo ricostruzione carriera personale scolastico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>compenso prestazione professionale prestata in favore dell'ITIS M.M.MILANO in qualità di DPO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARLO DE GORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGRCRL84M28G791G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO DE GORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.941/I del 28.06.2022. Ordine prot. 7645 del 24.06.2022. Acquisto ventilatori con piantana metallica. Risorse ex art. 58 comma 4, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLUDNL88M08C710V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLUDNL88M08C710V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 15/A del 11.07.2022. Ordine prot. 4455 del 15.04.2022. Fornitura macchina lavapavimenti, aspirapolvere e soffiatore. Risorse ex art. 58 comma 4, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FZZVCN67C20G791G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZZARI VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FZZVCN67C20G791G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZZARI VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6409.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z543704416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 11_22 del 01.07.2022. Ordine prot. 7778 del 01.07.2022. Fornitura di un sistema completo di supervisione Domotica IKON SERVER.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421960804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z56378CE17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 12/22 del 26.08.2022. Canone secondo quadrimestre 2022 fotocop.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>918.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B3699CF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 15/PA del 10.06.2022. Ordine prot. 6380 del 27.05.2022. Acquisto stampante termica per etichette inventario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03166010805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LF TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03166010805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LF TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5C355E1D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 4/PA del 03.03.2022. Ordine prot. n. 2124 del 25/02/2022. Acquisto toner per Laboratori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F366A627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 225/2022 del 16/05/2022. Ordine prot. 5609 del 14/05/2022. Abbonamento Sinergie di scuola a.s. 2022/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F3810F77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 897/PA del 29/10/2022. Ordine prot. 10676 del 07/10/2022. Acquisto corso NUOVO TRIENNIO DEL SNV: DALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE AL P.T.O.F. CICLO FORMATIVO + ACCOMPAGNAMENTO - SINGOLI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80176950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80176950584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 28/2022 del 22/11/2022. Ordine prot. 12641 del 22/11/2022. Acquisto Skills card nuova ECDL + Esami nuova ECDL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 127 del 28.07.2022. Ordine prot. 8302 del 28/07/2022. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1103.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1103.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z71372ABCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 123 del 23.07.2022. Ordine prot. 8171 del 21.07.2022. Acquisto materiale pubblicitario.Prog.: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-172 “Dotazione diattrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolasti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FT_PA20 del 09/12/2022. Ordine prot.12827 del 25/11/2022. Acquisto materiale idraulico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02794050803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO PER L'IDRAULICA di Angelo e Ivan IANNIZZI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02794050803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO PER L'IDRAULICA di Angelo e Ivan IANNIZZI snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7236DAA97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 9/PA del 22.07.2022. Ordine prot. 7378 del 17.06.2022. Acquisto PC fisso completo. Risorsa finanziaria PNSD Azione #28 " Un animatore digitale in ogni scuola".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619430800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMICRON S.N.C. DI RENATO GALLO &amp; GIUSEPPE CANDIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02619430800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMICRON S.N.C. DI RENATO GALLO &amp; GIUSEPPE CANDIDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74354574A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3/PA del 28.02.2022.Ordine prot. 1805 del 17.02.2022. Acquisto componentistica elettronica per laboratorio TPSE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619430800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMICRON S.N.C. DI RENATO GALLO &amp; GIUSEPPE CANDIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02619430800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMICRON S.N.C. DI RENATO GALLO &amp; GIUSEPPE CANDIDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2249.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2249.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7635680D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 04.03.2022. Conferma servizio prot. 2252 del 01.03.2022. Uscita didattica c/o San Ferdinando giorno 03.03.2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO  R</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622750806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773522A36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2022/FS/1368 del 15.03.2022. Ordine prot. 1378 del 08.02.2022. Acquisto componentistica elettronica per Laboratorio Elettrotecnica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783604978</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1992 del 19.04.2022. Ordine prot. 4406 del 13.04.2022. Acquisto fornitura Licenza stand alone - Software CAD ELETTRICO per Laboratorio Suistemi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07849270017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07849270017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7935832FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NAVETTA per progetto ERASMUS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763690803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO SOLDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763690803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO SOLDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z79391072F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 21_22 del 20/12/2022. Ordine prot. 14125 del 13/12/2022. Uscita didattica c/o teatro Cilea di Reggio Calabria giorno 19 dicembre 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03225780802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622750806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02622750806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1985.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1985.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z803602C40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1197 del 13.06.2022. Ordine prot. 4395 del 13.04.2022. Acquisto materiale igienico-sanitario. Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02947240806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di LAFACE D. e STELLITANO S. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02947240806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE di LAFACE D. e STELLITANO S. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1341.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8339238D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 22/000144/padel 16/12/2022. Ordine prot. 14382 del 16/12/2022. Acquisto materiale didattico per Laboratorio di Sistemi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475240808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETEK SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475240808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETEK SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2605.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2605.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z89352554D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 29 del 18/02/2022. Ordine prot. n. 1397 del 09/02/2022. Acquisto materiale facile consumo per orientamento a.s. 2022/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3273.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3273.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A385BA7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto del corso PNRR: SCADENZE, PROGETTUALITA' E STRUMENTI OPERATIVI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04080340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04080340716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C3554A0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 4/22 del 23/02/2022. Canone terzo quadrimestre 2021 fotocop.KONICA MINOLTA 361.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLGLM55H16H558R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1958.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1958.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E38C3A6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2022/FS/5565. Ordine prot.12820 del 25/11/2022.  Aquisto materiale laboratorio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>912.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>912.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91368E861</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 42/22 del 15.06.2022. Ordine prot. 6240 del 25.05.2022. Acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1796.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1796.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9138D3157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2022-VB-0012327 del 30/11/2022. Ordine prot. 13059 del 29/11/2022. Acquisto macchina lavapavimenti. Finanziamento ai sensi ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2021, n.21.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. O. Fiorentini Spa a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. O. Fiorentini Spa a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4217.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4217.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9536F3F27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 63/PA del 25.08.2022.Ordine prot. 7690 del 27/06/2022. Acquisto n. 3 carrelli porta lavagna interattiva multimediale da 75.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08280800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DP VISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08280800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DP VISION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z99361EE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.5000262 del 05/05/2022. Ordine n. 6774754 del 23/04/2022. Acquisto materiale specialistico. Alimentatori per Laboratori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>864.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9C356E156</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3291/FVISE del 15.02.2022. Ordine prot.6302 del 23/07/2021. Suite infoschool superiori assistenza fino al 31.12.2022. Classe viva servizio web e assistenza. Software Segreteria Digitale servizio web  e assistenza . Software IS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3573.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3573.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D38F80DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 18/PA del 16.12.2022. Ordine prot. 13789 del 06/12/2022. Acquisto materiale Laboratorio Informatica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619430800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMICRON S.N.C. DI RENATO GALLO &amp; GIUSEPPE CANDIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02619430800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMICRON S.N.C. DI RENATO GALLO &amp; GIUSEPPE CANDIDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E388F09A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 48534 del 30/11/2022. Ordine 60516C del 15/11/2022. KIT ELETTRICITÀ E  MAGNETISMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F383991E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 41/PA del 16/12/2022. ordine prot. 11137 del 19/10/2022. Acquisto lettore marcatempo e badge.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03166010805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LF TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03166010805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LF TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA734C156B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 63/I del 13/01/2022. Ordine prot. 170/6.10 del 11/01/2022. Acquisto pc web camera. DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32 del D.L. 22 MARZO 2021, n.41.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLUDNL88M08C710V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLUDNL88M08C710V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7375727B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 96 del 01.08.2022. Ordine prot. 8318 del 30.07.2022. Fornitura brochures.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRMSFN77B04H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO VARAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRMSFN77B04H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO VARAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA8354F183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 4 del 22/02/2022. Ordine prot. 1936 del 21/02/2022. Fornitura servizio per cambio turno Tutor Progetto Erasmus +.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02361780782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02361780782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA83659C83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 82 del 17.05.2022. Ordine prot. 5313 del 10.05.2022. Acquisto materiale facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD360977C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 148 del 05.08.2022. Ordine di acquisto n. 6765449 del 15.04.2022. Cablaggio strutturato. Progetto13.1.1A-FESRPON-CL-2021-164 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01100340775</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABLING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01100340775</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABLING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26907.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26907.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3766E1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 00710 del 26.08.2022. Ordine prot. 8401 del 04.08.2022. Manutenzione di n.2 defibrillatori in dotazione alla scuola.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467060267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467060267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB138AC095</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 195 del 22/11/2022. Ordine prot. 12470 del 21/11/2022. Acquisto stampati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2324.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2324.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB938898C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 323 del 01/12/2022. Ordine prot. 12043 del 10/11/2022. Servizio navetta per studenti e docenti tutor accompagnatori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLDDNC68E11H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO SOLDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLDDNC68E11H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO SOLDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB388F093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2205231 del 17/11/2022. Ordine prot. 12103 del 11/11/2022. Acquisto attrezzature tecnico specialistiche  Dipartimento Challenged people.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2482.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC368E834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 15/PA del 16.06.2022. Ordine prot. 6239 del 25/05/2022. Acquisto toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2482.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC43839949</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 67/22 del 22/11/2022. Ordine prot. n.11136 del 19/10/2022. Acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2161.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2161.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC4389E723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 12200600010000065050 del 09/12/2022. Ordine prot. 12265 del 16/11/2022. Acquisto materiale sportivo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>874.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5391247E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovolicenza anno 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2/6 del 30/11/2022. Ordine prot. 11909 del 08/11/2022. Fornitura libri di testo Triennio. a.s. 2022/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01521350809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15737.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15737.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese servizi di postalizzazione plichi. Spedizioni gennaio-giugno 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02838010805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.R. SERVICES di Iaconi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02838010805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.R. SERVICES di Iaconi Antonio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>615.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2022BENA005004353 del 05/12/2022. Polizza ITBSTR02979 30/11/2022 30/11/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6575.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1862 del 14.06.2022. Ordine n.6811676 del 13/05/2022.Prog.: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-172 “Dotazione diattrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Modulo n° 2:Digitalizzazion</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3785.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3785.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 10/22 del  13.05.2022. Ordine prot. 5392 del 11.05.2022. Acquisto libri di narrativa - "Caffè Letterari" - a.s. 2021/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCRCRN73E69H224N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA EDICOLA CARTOLERIA DI CATERINA ACCARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCRCRN73E69H224N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA EDICOLA CARTOLERIA DI CATERINA ACCARDI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1341.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD436DAA88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 874/I del 18.06.2022. Ordine prot. 7379 del 17/06/2022. Acquisto ventilatori con piantana metallica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLUDNL88M08C710V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLUDNL88M08C710V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUIULI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI di DANILO CUIULI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2022/FS/5777 del 14/12/2022. Ordine prot. 12038 del 10/11/2022. Acquisto materiale Laboratorio Automazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>602.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE137499BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 16/PA del 26.07.2022. Ordine prot. 8261 del 26/07/2022. Acquisto materiale di facile consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMRN71H18L063C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTARELLO GEOM. MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1103.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1103.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE735D8809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. DIPPIART-48/2022 del 11.04.2022. Ordine prot. 3820 del 01.04.2022. Acquisto per stampa manifesto pubblicitario, completa di affissione e noleggio spazio pubblicitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02862440803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02862440803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED3705F99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura n. 115 del 05.07.2022. Ordine prot. 7804 del 02.07.2022. Acquisto materiale di facile consumo - carta.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF038F7FB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2205822 del 07/12/2022. Ordine prot. 13814 del 06/12/2022. Acquisto materiale Dipartmento Challenged People.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3358CC78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 41663 del 28.03.2022. Ordine prot. 2705 del 10.03.2022. Acquisto GENIUSUITE licenza 1 anno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF5358C334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 9 del 10.03.2022. Fornitura sevizio per cambio Tutor " Progetto Erasmus" - II gruppo. Loc. Porto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02361780782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.G. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>D.E.G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF53660982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 0140-000023 del 22/05/2022. Ordine prot. 5394 del 11/05/2022. Acquisto materiale specialistico laboratorio Moda.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02308160809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIFRAL SVILUPPO SRL   Expert</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02308160809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIFRAL SVILUPPO SRL   Expert</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>953.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>953.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF836FDF2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8/PA del 30.06.2022. Ordine prot. 7732 del 29.06.2022. Acquisto n. 50 paratia di sicurezza. Risorse ex art. 58 comma 4, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01080580804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTIERI SAS DI FORESTIERI MARTINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01080580804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTIERI SAS DI FORESTIERI MARTINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93879297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio trasporto alunni. Uscita didattica Teatro cilea di RC giorno 16/11/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEA CAMBREA S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03225780802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622750806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO TOUR SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2183.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E347EC92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di formazione e supporto anno 2021. Rif. Programma Cisco Networking.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92019760799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1233D6C39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione Alunni e Personale scolastico. Polizza AMBIENTE SCUOLA A.S. 2021/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5104.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3630CAEAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali mese ANNO 2021. Identificativo contratto 31464365-001.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>742.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A344301C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC344D8B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di acquisto prot. n. 10957 del 07/12/2021. Fornitura di n. 20 da 24 Samsung per Laboratori Sistemi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083420637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCELDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083420637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCELDA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32AAC8AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione sorveglianza sanitaria D.Lgs.81/08 Febbraio 2021/GENNAIO 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGTGPP74A01H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGTGPP74A01H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3887.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2525.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD346F7F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine diretto di acquisto n. 6542414 del 16.12.2021. Acquisto materiale specialistico. Art. 31, comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 c.d. Decreto Sostegni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01080580804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTIERI SAS DI FORESTIERI MARTINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01080580804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTIERI SAS DI FORESTIERI MARTINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29016.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29016.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352FEBB8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2074.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22B78CB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto servizio di vigilanza anni 5.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510970805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURPIANA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510970805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURPIANA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3620D6B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di connettività Fibra ottica BUL anno 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3600.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
