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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2012</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n.. 529/B del 6.11.2012 - Ordine prot. n. 7539 del 6.11.2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1324.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 32 del 28.11.2012 - B.O. n.101 prot. n. 8206 del 22.11.2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAMMOLITI S.A.S. DI MAMMOLITI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 194 del 26.11.2012 - B.O. n.104 prot. n.8471 del 28.11.2012</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento polizza assicurazione alunni e personale -Periodo 30.11.2012 - 30.11.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA MILANO ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INA -ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2898.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-13</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura 85 del 29.11.2012 -B.0.n.104 prot.n. 8511 DEL 29.11.2012</oggetto>
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          <codiceFiscale>02386520809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO S.N.C. di POLITANO'  FRANCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.1/2136 del 7.12.2012 -B.O. n.105 del 30.11.2012 Acquisto Sicalastic  Impegno 377/2012; Mandati:11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>NSSGPP65D14F106B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BigMat  -Edil Trasporti di Nasso Giuseppe</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>NSSGPP65D14F106B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BigMat  -Edil Trasporti di Nasso Giuseppe</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n.141 del 10.12.2012 -Ordine n.107 prot. n.8739 del 5.12.2012 Acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>628.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 87 del 6.12.2012 -B.O. N. 106 PROT. N.8738 DEL 5.12.2012 Acquisto materiale di cancelleria -Impegni: 369/2012; Mandati: 462/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIORGIO CASTELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIORGIO CASTELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1/05211 del 6.12.2012 B.O. n.108 prot. n. 8776 del 6.12.2012 Acquisto materiale idraulico Impegni: 376/2012; Mandati 469/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01245170806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta LARUFFA LUPPINO di Surace  dott. Carmelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01245170806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta LARUFFA LUPPINO di Surace  dott. Carmelo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 88/7.12.2012 -B.o: n.109 prot. n. 8783 del 7.12.2012 Acquisto vetri - Impegni: 375/2012; Mandati: 468/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386520809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO S.N.C. di POLITANO'  FRANCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386520809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO VETRO S.N.C. di POLITANO'  FRANCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4772737B28</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 14 del 11.12.2012 -Ordine n.111 del 7.12.2012 Acquisto materiale vario -Impegni: 375/2012; mandati: 468/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>819.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 144 del 11.12.2012 -B.O. n. 109 prot. n.8783 del 7.12.2012 Acquisto materiale vario - Impegni: 405/2012;Mandati n.496/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 145 del 11.12.2012 -Ordine n.112 prot. n.8814 del 7.12.2012 Acquisto materiale vario -Impegni: 398/2012; Mandati: 491/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 14742 del 19.11.2012 -Ordinedel 16.11.2012 ARGO F24 web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo Abbonamento  Radiomatori  Anno 2013 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>96001240793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Radio Amatori Italiani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96001240793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Radio Amatori Italiani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. n.8824 del 10.12.2012 -Fornitura materiale per Laboratorio di Meccanica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA ELETTRONICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>307.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagameno fattura n. 533/1 del 12.12.2012 - Ordine n. 113 prot. n. 8891 dell'11.12.2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>468.05</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 534/1 del 12.12.2012 - Ordine n. 114 prot. n. 8892 dell'11.12.2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZBBR73A57G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1113.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1113.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 52 ordine n. 115 prto. n. 8893 del 11.12.2012 (budget Amministr. Prov. nota n. 230984 del 25.7.2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNMRZ74P11G791M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFISSI di Maurizio Romano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNMRZ74P11G791M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFISSI di Maurizio Romano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1072 del 13.12.2012 -Ordine n. 117 prot. 9008 del 13.12.2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02308160809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIFRAL SVILUPPO SRL   Expert</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02308160809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIFRAL SVILUPPO SRL   Expert</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 147 del 13.12.2012 - Ordine n.116 prot. n. 8975 del 12.12.2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>131.83</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82000860807</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 117 prot. 9106 del 15.12.2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DICAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02312120807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>148.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
